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                                                     365bet体育在线开户2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
365bet体育在线开户是在市委领导下的群众团体单位。其主要职责是:依照《工会法》、《工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的规定,管理工会组织,领导工会工作;协管各级工会干部;协助政府推荐和管理各级劳动模范;组织和指导开展职工民主管理、思想政治和教育培训工作以及群众性经济技术活动;依法维护职工合法权益;管理和审计工会经费、工会资产;管理指导职工劳动福利事业;承办市委、市政府交办的其他工作事项。
(二)2016年重点工作完成情况。
2016年,绵阳市工会工作在市委和省总工会的坚强领导下,坚持围绕中心,服务大局,团结动员全市百万职工积极投身加快建设国家科技城和幸福美丽绵阳,在改革发展稳定一线,建功立业,注重在依法治理中维护职工合法权益,在精准帮扶中彰显工会作为,在探索中推行工会改革,在创新中推进工会自身建设,完成或超额完成了全年目标任务。参与供给侧改革工作的成功做法,得到了省委国中副书记、省总登菊主席和市委宇行书记的肯定性批示。保障、法律、经审、女工、财务等五项工作在省总召开的会议上交流了经验。全年参加了省总组织的职工职业技能大赛数控车工、汽车维修工比赛,焊接技术对抗表演赛,“创新创效金点子”合理化建议征集等技能大赛活动,总成绩在市州中名列前茅。参加了省总职工文化活动年的各项比赛并取得较好成绩。
二、部门概况
下属二级单位2个,其中其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2016年市总工会收入合计1015.97万元,较2015年增加81.32万元,增长8.7%,增长的主要原因是上级补助收入增加。其中:财政拨款收入927.97万元,占收入总额91.34%;其他收入88万元,占收入总额8.66%。
2016年市总工会支出合计1007.68万元,较2015年增加73.03万元,增长7.81%,增长的主要原因增加了是困难职工送温暖帮扶等项目资金支出。其中:基本支出398.41万元,占支出总额的39.54%;项目支出609.27万元,占支出总额的60.46%。
四、财政拨款收支决算情况
市总工会2016年度财政拨款收支总决算927.97万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加24.88万元,增加2.75%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出927.97万元,占本年支出合计的92.09%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加24.88万元,增长2.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市总工会2016年一般公共预算财政拨款支出927.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出713.42万元,占76.88%;社会保障和就业支出159.86万元,占17.23%;医疗卫生支出14.45万元,占1.56%;住房保障支出40.23万元,占4.33%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款):2016年决算数为713.42万元,完成预算100%,其中:
A、行政运行(项):2016年决算数为61.32万元,完成预算100%。
B、一般行政管理事务(项):2016年决算数为234.97万元,完成预算100%。
C、事业运行(项):2016年决算数为100.83万元,完成预算100%。
D、其他群团事务支出(项):2016年决算数为316.30万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):2016年决算数为159.86元,完成预算100%,其中:
A、机关事业单位基本养老保险支出(项):2016年决算数为149.42万元,完成预算100%。
B、机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为10.44万元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出(类):2016年决算数为14.45万元,完成预算100%,其中:
A、公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2016年决算数为0.5万元,完成预算100%。
B、医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为12.16万元,完成预算100%。
C、医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为1.74万元,完成预算100%。
D、计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2016年决算数为0.05万元,完成预算100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款):2016年决算数为40.23万元,完成预算100%,其中:
A、住房公积金(项):2016年决算数为36.38万元,完成预算100%。
B、购房补贴(项):2016年决算数为3.85万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出376.7万元,其中:
人员经费365.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市总工会2016年没有使用政府性基金预算财政拨款支出项目。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,绵阳市惠民帮扶中心机关运行经费支出69.18万元,比2015年增加8.9万元,增长14%。
(二)政府采购支出情况
市总工会2016年无政府采购项目。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,绵阳市惠民帮扶中心公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金551.27万元,覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级主管部门下拨帮扶资金等(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指对省部级劳模的补助等;一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指对困难群众的救助金支出等;一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指市惠民帮扶中心人员工资津贴及办公经费等;一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群团事务支出(项):指惠民帮扶中心窗口水电物管等项目支出等。
8.教育(类)…(款)…(项):指……。
9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位基本养老保险支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位职业年金缴费支出支出。
12.医疗卫生支出与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指防艾宣传费支出;医疗卫生支出与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指总工会机关医疗保障费支出;医疗卫生支出与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指市惠民帮扶中心医疗保障支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指总工会机关和市惠民帮扶中心住房公积金支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指总工会机关和市惠民帮扶中心购房补贴支出;
14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  


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                             2017年9月23日

                                                                            


收入支出决算总表
财决公开01表
部门:四川省365bet体育在线开户(汇总) 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 927.97 一、一般公共服务支出 30 793.13
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 88.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 159.87
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 14.45
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 40.23
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 1,015.97 本年支出合计 51 1,007.68
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 8.29
  27     其中:项目支出结转和结余 56 0.00
  28     57  
总计 29 1,015.97 总计 58 1,015.97
注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算表
财决公开1_1表
部门:四川省365bet体育在线开户(汇总) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,015.97 927.97 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00
201 一般公共服务支出 801.42 713.42 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00
20129 群众团体事务 801.42 713.42 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00
2012901   行政运行 61.32 61.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 234.97 234.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 130.83 100.83 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
2012999   其他群众团体事务支出 374.30 316.30 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00
208 社会保障和就业支出 159.86 159.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 159.86 159.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.42 149.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 10.44 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 14.45 14.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 13.90 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 12.16 12.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 40.23 40.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 40.23 40.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 36.38 36.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算表
财决公开1_2表
部门:四川省365bet体育在线开户(汇总) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,007.68 398.41 609.27 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 793.14 183.87 609.27 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 793.14 183.87 609.27 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 61.32 61.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 234.97 0.00 234.97 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 122.55 122.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 374.30 0.00 374.30 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 159.86 159.86 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 159.86 159.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.42 149.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 10.44 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 14.45 14.45 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 13.90 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 12.16 12.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 40.23 40.23 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 40.23 40.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 36.38 36.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算表
财决公开2表
部门:四川省365bet体育在线开户(汇总) 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 927.97 一、一般公共服务支出 28 713.42 713.42 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 159.87 159.87 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 14.45 14.45 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 40.23 40.23 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 927.97 本年支出合计 49 927.97 927.97 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 927.97 总计 54 927.97 927.97 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开3表
部门:四川省365bet体育在线开户(汇总) 金额单位:万元
支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 927.97 376.70 551.27
201 一般公共服务支出 713.42 162.15 551.27
20129 群众团体事务 713.42 162.15 551.27
2012901   行政运行 61.32 61.32 0.00
2012902   一般行政管理事务 234.97 0.00 234.97
2012950   事业运行 100.83 100.83 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 316.30 0.00 316.30
208 社会保障和就业支出 159.86 159.86 0.00
20805 行政事业单位离退休 159.86 159.86 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.42 149.42 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 10.44 10.44 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 14.45 14.45 0.00
21004 公共卫生 0.50 0.50 0.00
2100409   重大公共卫生专项 0.50 0.50 0.00
21005 医疗保障 13.90 13.90 0.00
2100501   行政单位医疗 12.16 12.16 0.00
2100502   事业单位医疗 1.74 1.74 0.00
21007 计划生育事务 0.05 0.05 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.05 0.05 0.00
221 住房保障支出 40.23 40.23 0.00
22102 住房改革支出 40.23 40.23 0.00
2210201   住房公积金 36.38 36.38 0.00
2210203   购房补贴 3.85 3.85 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开3_1表
编制单位:四川省365bet体育在线开户(汇总) 2016年度 金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 927.97 267.00 18.67 1.41 17.80 46.04 0.00 20.34 149.42 10.44 2.88 203.61 21.91 5.87 0.00 0.23 2.80 21.20 5.50 0.00 18.00 2.10 0.00 43.50 0.00 2.10 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 0.00 0.00 78.92 456.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 1.18 0.00 0.05 0.00 36.38 0.00 3.85 0.00 0.00 294.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 713.42 93.24 18.67 1.41 17.80 32.14 0.00 20.34 0.00 0.00 2.88 203.11 21.91 5.87 0.00 0.23 2.80 21.20 5.50 0.00 18.00 2.10 0.00 43.50 0.00 2.10 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 0.00 0.00 78.42 416.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 713.42 93.24 18.67 1.41 17.80 32.14 0.00 20.34 0.00 0.00 2.88 203.11 21.91 5.87 0.00 0.23 2.80 21.20 5.50 0.00 18.00 2.10 0.00 43.50 0.00 2.10 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 0.00 0.00 78.42 416.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 61.32 0.17 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 234.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 100.83 90.19 18.67 1.41 17.80 31.97 0.00 20.34 0.00 0.00 0.00 9.69 2.21 2.37 0.00 0.23 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 316.30 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.88 193.42 19.70 3.50 0.00 0.00 2.80 21.20 2.10 0.00 18.00 2.10 0.00 43.50 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.42 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 159.86 159.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.42 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 159.86 159.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.42 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.42 149.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 10.44 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 14.45 13.90 0.00 0.00 0.00 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 13.90 13.90 0.00 0.00 0.00 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 12.16 12.16 0.00 0.00 0.00 12.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 40.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.38 0.00 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 40.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.38 0.00 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 36.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开3_2表
部门:四川省365bet体育在线开户(汇总) 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 264.12 302 商品和服务支出 10.19 310 其他资本性支出 0.96
30101   基本工资 18.67 30201   办公费 2.21 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 1.41 30202   印刷费 2.37 31002   办公设备购置 0.96
30103   奖金 17.80 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 46.04 30204   手续费 0.23 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 20.34 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 149.42 30207   邮电费 3.40 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 10.44 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 101.43 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.14 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 1.18 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.05 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 36.38 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 3.85 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 1.34 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 59.97 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.50      
人员经费合计 365.55 公用经费合计 11.15
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开3_3表
部门:四川省365bet体育在线开户(汇总) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入 本年支出
合计 551.27 551.27
201 一般公共服务支出 551.27 551.27
20129 群众团体事务 551.27 551.27
2012902   一般行政管理事务 234.97 234.97
2012999   其他群众团体事务支出 316.30 316.30
       
       
       
       
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                            一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开3_4表
编制单位:四川省365bet体育在线开户(汇总) 2016年 金额单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1.48 0.00 1.34 0.00 1.34 0.14
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
    2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:四川省365bet体育在线开户(汇总) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计            
               
  本表无数据        
               
               
               
注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
    2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:四川省365bet体育在线开户(汇总) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 7 8 9
合计      
      本表无数据      
             
             
             
             
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。